Einstellungen Debitoren

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Hier geben Sie verschiedene Einstellungen zum Verhalten des Helpers in Bezug auf die Debitoren ein:

Fenster

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Feldreferenz

Standard-Bankkonto
Geben Sie hier die Nummer des Buchhaltungskonto ein, dass als Vorschlag im Debitorenmodul für Zahlungen von Kunden verwenden werden soll. Haben Sie mehrere Bankkonten, ist es das Konto, worauf die meisten Ihrer Kunden ihre Rechnungen bezahlen. Das kann natürlich auch ein Postchequekonto sein.
Debitorenverlustkonto
Geben Sie hier die Nummer des Buchhaltungskontos ein, auf das Debitorenverluste gebucht werden sollen.
Währungsdifferenzkonto
Geben Sie hier die Nummer des Buchhaltungskontos ein, auf das Währungsdifferenzen beim Eingang von Debitorenzahlungen verbucht werden sollen.
Debitorenhilfskonto
Geben Sie hier die Nummer des Buchhaltungskontos ein, dass als Debitorenhilfskonto benutzt werden soll. Diese Einstellung sollten Sie nicht im laufenden Betrieb ändern.
Debitoren-Überzahlungs-Konto
Geben Sie hier die Nummer des Buchhaltungskontos ein, auf das Beträge gebucht werden sollen, die Kunden Ihnen zu viel zahlen.
Bankspesenkonto
Geben Sie hier die Nummer des Buchhaltungskontos ein, auf das Bankspesen beim Eingang von Debitorenzahlungen verbucht werden sollen.